PDA

Просмотр полной версии : Новая форма РСВ-1 и персонифицированная отчетность



Рeдaкция
09-04-2012, 14:38:16
Дорогие коллеги! С 9 по 13 апреля вы можете задать свои вопросы по заполнению новой формы РСВ-1 и персонифицированной отчетности экспертам журнала «Главбух».

Тавита
09-04-2012, 14:50:03
Если умолчать об очередной порции издевательств над счетными работниками (неужели нельзя было разработать формы и проверочные программы хотя бы до начала отчетности...:(*:'( НУ ДОКОЛЕ! И ПОЧЕМУ НИКТО НЕ НЕСЕТ ЗА ПОДОБНОЕ БЕЗОБРАЗИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!), то один из самым насущных вопросов:
Где отражать остатки на начало года и перечисления 2012 г по ТФОМС?
Ответа от рядовых сотрудников ПФ добится не возможно, разъяснений на сайте ПФР так же нет (кстати, почему?)

Светлана Петровна
09-04-2012, 14:52:35
у меня в сбис все встало в ФФОМС

лена 100
09-04-2012, 14:54:34
у меня в сбис все встало в ФФОМС

А Вы уже отправили?

Светлана Петровна
09-04-2012, 14:59:21
пока только сделала

Джамилька
09-04-2012, 15:13:22
Когда ожидается выход проверочной программы?

Sadovod2007
09-04-2012, 15:37:48
Здравствуйте, у меня такой вопрос:
В новой РСВ-1 раздел 1 заполняется в рублях и копейках. Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода строка 100 заполнять в руб. и коп. или брать в руб. из строки 150 раздела 1 за 2011г.?

Наташа10
09-04-2012, 17:15:20
Подскажите если теперь РСВ-1 заполняется в руб. и коп., то платить взносы в рублях как раньше или по-новому в руб. коп.???

mixer
09-04-2012, 17:39:16
Какие документы нужно отправлять по персонифицированному учету?

Lavme
09-04-2012, 17:49:41
В раздел 1 РСВ по строке 145 нужно ставить суммы уплаченные за декабрь?
А суммы свыше задолженности за декабрь в строку 141?

Nikita13
09-04-2012, 17:58:01
Добрый день
Где отразить данные из раздела 5 РСВ-1 за 2011 год?
Возможен их перенос в стр.100 в РСВ-1 за 1 кв-л 2012 г. ?
Спасибо

Рeдaкция
09-04-2012, 19:44:01
Подскажите если теперь РСВ-1 заполняется в руб. и коп., то платить взносы в рублях как раньше или по-новому в руб. коп.???

Суммы ежемесячных платежей надо перечислять в полных рублях. При этом остаток до 50 коп. отбрасывается, а остаток 50 коп. и более округляется до целого рубля. Эта норма части 7 статьи 15 Закона № 212-ФЗ осталась неизменной.

Рeдaкция
09-04-2012, 20:08:17
Здравствуйте, у меня такой вопрос:
В новой РСВ-1 раздел 1 заполняется в рублях и копейках. Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода строка 100 заполнять в руб. и коп. или брать в руб. из строки 150 раздела 1 за 2011г.?

Сумма по строке 100 должна быть равна показателю по строке 150 за 2011 год. То есть указывать нужно без копеек.

Рeдaкция
09-04-2012, 20:16:05
Если умолчать об очередной порции издевательств над счетными работниками (неужели нельзя было разработать формы и проверочные программы хотя бы до начала отчетности...:(*:'( НУ ДОКОЛЕ! И ПОЧЕМУ НИКТО НЕ НЕСЕТ ЗА ПОДОБНОЕ БЕЗОБРАЗИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!), то один из самым насущных вопросов:
Где отражать остатки на начало года и перечисления 2012 г по ТФОМС?
Ответа от рядовых сотрудников ПФ добится не возможно, разъяснений на сайте ПФР так же нет (кстати, почему?)

Сотрудники ПФР в частных разъяснениях советуют остатки по ТФОМС суммировать с ФФОМС. Но автоматически зачет между этими платежами не производится. Поэтому, если у вас есть переплата по взносам в ТФОМС на 1 января, нужно либо написать заявление на зачет в счет платежей в ФФОМС или на возврат.

Marina NB
10-04-2012, 05:34:58
Взносы за декабрь оплачены в январе. Программа при формировании формы СЗВ-6-2 в графе 5(начислено) и графе 6 (уплачено), ставит равные суммы, хотя уплачено больше из-за взносов 2011. Как должно быть?

marinochka
10-04-2012, 09:35:33
Добрый день
Где отразить данные из раздела 5 РСВ-1 за 2011 год?
Возможен их перенос в стр.100 в РСВ-1 за 1 кв-л 2012 г. ?
Спасибо

И меня этот вопрос волнует.

ЧеКа
10-04-2012, 09:43:06
Добрый день!!! Подскажите, если работник с 1 марта по 31 марта находился в отпуске без сохранения содержания, то как это отобразить в доп.сведениях по персу- АДМИСТ. или НЕОПЛАЧ.?

тб21
10-04-2012, 10:40:47
Дорогие коллеги! С 9 по 13 апреля вы можете задавать свои вопросы по заполнению новой формы РСВ-1 и персонифицированной отчетности экспертам журнала «Главбух».

Задолженность на 01/12 по ТФОМС.Где ее учитываем в новой форме РВС за 1 кв.2012?

B1onde
10-04-2012, 11:16:17
Сотрудники ПФР в частных разъяснениях советуют остатки по ТФОМС суммировать с ФФОМС. Но автоматически зачет между этими платежами не производится. Поэтому, если у вас есть переплата по взносам в ТФОМС на 1 января, нужно либо написать заявление на зачет в счет платежей в ФФОМС или на возврат.
Вот жесть то)
Маразм крепчал. Давайте сделаем вообще одну колонку в отчёте, сплюсуем всё туда и пёс с ними))

Олеся_
10-04-2012, 11:18:18
Такой вопрос: в РСВ страховая часть теперь делится на две: обычную и с сумм, превышающих предельную величину базы, но, при формировании СЗВ по таким работникам, автоматически в ячейке "начислено на страховую часть трудовой пенсии" проставляется лимит в 81 920.
Должно ли быть именно так? или нужно в ручную тогда проставлять там всю начисленную сумму?
То есть в АДВ-6-2 в ячейке "итого по страхователю начислено взносов на страховую часть" должна быть сумма, как в строке 250 раздела 2 РСВ или сумма строк 250 и 252?:confused:

5Gala5
10-04-2012, 11:29:46
Добрый день!!! Подскажите, если работник с 1 марта по 31 марта находился в отпуске без сохранения содержания, то как это отобразить в доп.сведениях по персу- АДМИСТ. или НЕОПЛАЧ.?

АДМИСТ.:(*

opros
10-04-2012, 11:38:19
у меня с 2011 года осталась задолженность в копейках из-за округления. Я в январе 2012 г заплатила эту задолженность. В какой строке нужно заполнить эту задолженность в рсв-1? И нужно ли эти копейки показывать в сзв-6?

Елена Владиславовна
10-04-2012, 12:58:07
В какой строке нужно заполнить эту задолженность в рсв-1? И нужно ли эти копейки показывать в сзв-6?
В графе уплаты за соответствующий месяц, раз теперь все суммы показываются в руб. и коп.А в СЗВ-6 и раньше было с копейками.

nastasy
10-04-2012, 13:14:42
В одном квартале прошло 2 договора гражданско-правового характера у одного человека. В какой форме отразить данные - СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2?

opros
10-04-2012, 14:21:32
В графе уплаты за соответствующий месяц, раз теперь все суммы показываются в руб. и коп.А в СЗВ-6 и раньше было с копейками.

а в графе задолженность на начало года задолженность в 0,02 копейки ставить? в сзв переплату не ставить?

marinochka
10-04-2012, 14:46:50
Одни вопросы!

domovenokkuzya
10-04-2012, 16:21:44
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5л. В доп.сведениях к перс.учету что ставить- ДЕКРЕТ или ДЕТИ? Я поставила ДЕТИ, но сейчас засомневалась. Помогите пожалуйста

Рeдaкция
10-04-2012, 16:22:22
Какие документы нужно отправлять по персонифицированному учету?

Обычный комплект:
– СЗВ-6-1 «Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица»;
– СЗВ-6-2 «Реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц»;
– АДВ-6-2 «Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР»;
– АДВ-6-3 «Опись документов о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых страхователем в ПФР».

domovenokkuzya
10-04-2012, 16:22:44
Нужно ли сдавать СЗВ-6-3 за 1 кв.2012г. или же эта форма сдается только за год?

Рeдaкция
10-04-2012, 16:30:36
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5л. В доп.сведениях к перс.учету что ставить- ДЕКРЕТ или ДЕТИ? Я поставила ДЕТИ, но сейчас засомневалась. Помогите пожалуйста

Вы поступили правильно, нужно указывать код ДЕТИ.

Рeдaкция
10-04-2012, 16:31:32
Нужно ли сдавать СЗВ-6-3 за 1 кв.2012г. или же эта форма сдается только за год?

Эта форма представляется только за год

lenaKl28
10-04-2012, 16:55:10
РСВ-1 при поверке выдает...
***50 ошибка при проверке файла по общей схеме. <РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИ КАМИ_СВ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ_НАЧИНАЯ_С_2012_ГО ДА>
строка 14
код 109
Что это за ощибка, или еще не готовы проверочные программы? Обновила от 10.04.2012
???

opros
10-04-2012, 16:59:46
в сзв переплату не ставить?

Джамилька
10-04-2012, 17:08:32
РСВ-1 при поверке выдает...
***50 ошибка при проверке файла по общей схеме. <РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИ КАМИ_СВ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ_НАЧИНАЯ_С_2012_ГО ДА>
строка 14
код 109
Что это за ощибка, или еще не готовы проверочные программы? Обновила от 10.04.2012
???

а где скачивали? на сайте ПФР нет еще проверочной программы...

Рeдaкция
10-04-2012, 18:57:21
Добрый день
Где отразить данные из раздела 5 РСВ-1 за 2011 год?
Возможен их перенос в стр.100 в РСВ-1 за 1 кв-л 2012 г. ?
Спасибо

Показатель по строке 100 "Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода" должен быть равен сумме страховых взносов из строки 150 Расчета за предыдущий расчетный период. При этом при заполнении расчета за 2010 год в данной строке следовало указать "0". Исходя из этого получается, что данные из прежнего раздела 5 РСВ-1 за 2011 год в отчете за I квартал 2012 года отражать не нужно.

Лена МАК
11-04-2012, 08:30:11
Вы поступили правильно, нужно указывать код ДЕТИ.

А если сотрудница в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет - что указывать - ДЕТИ или ДЛДЕТИ (прил.3 к Постановлению 66п на сайте ПФР). И АДВ 6-3, АДВ 6-2 теперь тоже в руб. и коп.?

Ника.
11-04-2012, 11:10:41
Отчет уже сдала за 1 кв., на начало - в целых рублях, остальное в рублях и копейках

Ника.
11-04-2012, 11:13:03
проверочную программу записывала в ПФ, т.к. в инете пока ее нет.

Павлушенко Марина
11-04-2012, 11:40:54
проверочную программу записывала в ПФ, т.к. в инете пока ее нет.

А можете скинуть на pavlush0605@mail.ru

Павлушенко Марина
11-04-2012, 11:42:10
[QUOTE=Ника.;597209]Отчет уже сдала за 1 кв., на начало - в целых рублях, остальное в рублях и копейках[/QUOTА у вас по факту на начало тоже без копеек?

lenaKl28
11-04-2012, 12:02:51
а где скачивали? на сайте ПФР нет еще проверочной программы...
скачала здесь: http://www.pfrf.ru/ot_orenb/soft/6075.html

Рeдaкция
11-04-2012, 12:33:54
А если сотрудница в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет - что указывать - ДЕТИ или ДЛДЕТИ (прил.3 к Постановлению 66п на сайте ПФР). И АДВ 6-3, АДВ 6-2 теперь тоже в руб. и коп.?

Да, тогда ДЛДЕТИ. В страховой пенсионный стаж включается лишь период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности.
Да, в формах АДВ-6-2 и АДВ-6-3 все суммы теперь проставляйте в рублях и копейках. Постановление Правления ПФР от 28 марта 2012 г. № 66п зарегистрировано Минюстом России 6 апреля 2012 года.

Карьеристка
11-04-2012, 12:34:51
Что же срок такой ранний да короткий- с 9 по 13 апреля, крупняки в это время еще зарплатой да 4-ФССиной занимаются, потом персин, за РСВ раньше 25-го не возьмусь, где я потом эту тему искать буду?:'(:'(:'(

ЮлТэ
11-04-2012, 14:17:40
еще обновления нет у нас, в глаза еще не видела...вопросы соответственно задать никак и пока еще не до РСВ. Согласна с Карьеристкой!

kalate
11-04-2012, 14:44:12
еще обновления нет у нас, в глаза еще не видела...вопросы соответственно задать никак и пока еще не до РСВ. Согласна с Карьеристкой!

я тоже согласно....еще НДС делать надо и так блин на один пенсиооный пол жизни уходит

за что????:'(:'(:'(:'(

nestleshka2010
11-04-2012, 14:53:08
За первый квартал т.к. начислено страховых взносов в руб и коп. а заплачено в руб (212-фз не поменялся ведь) получается теперь что вылез остаток,подлежащий уплате 30 копеек..Так и оставлять? а как по людям тогда эти 30 коп недоплаты показать?

lisih
11-04-2012, 15:00:32
Подскажите пожалуйста, у нас в компании работают одни белорусы. Какие формы нужно подать на них за 1 квартал. Страховые на них оформлены, для этого подавала форму АДВ-6-1. Заполнила формы РСВ-1, АДВ-6-2 и СЗВ-6-2. Прочитала на вашем сайте, что организация должна направить данные о стаже, заработке, доходах и начисленных страховых взносах иностранца (по форме СЗВ-3).
так ли это?

vary
11-04-2012, 16:18:53
РСВ-1 при поверке выдает...
***50 ошибка при проверке файла по общей схеме. <РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИ КАМИ_СВ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ_НАЧИНАЯ_С_2012_ГО ДА>
строка 14
код 109
Что это за ощибка, или еще не готовы проверочные программы? Обновила от 10.04.2012
???

И у меня такая же "петрушка", сейчас буду звонить программистам в ПФ.
Я из Питера)

RollyPolly
11-04-2012, 16:26:14
Такой вопрос: в РСВ страховая часть теперь делится на две: обычную и с сумм, превышающих предельную величину базы, но, при формировании СЗВ по таким работникам, автоматически в ячейке "начислено на страховую часть трудовой пенсии" проставляется лимит в 81 920.
Должно ли быть именно так? или нужно в ручную тогда проставлять там всю начисленную сумму?
То есть в АДВ-6-2 в ячейке "итого по страхователю начислено взносов на страховую часть" должна быть сумма, как в строке 250 раздела 2 РСВ или сумма строк 250 и 252?:confused:

Тоже волнуюсь этим вопросом!!

ЗЫ:РСВ по одной конторе сегодня приняли, сумма во остаткам на ОМС в строке 100 - сумма ФФОМС и ТФОМС на конец прошлого года. Пусть потом сами разбираются, раз изначально ничего вразумительного и четкого ответить не могут.

чайник-самоучка
11-04-2012, 18:42:39
В связи с изменениями 2011 г. федерального закона № 212-ФЗ ИП попадает под льготы (ОКВЭД 60.23), но в нашем регионе (Московская обл.) эта деятельность попадает под ЕНВД. Имеет ли право ИП применяющий УСН и ЕНВД на льготы?

Рeдaкция
11-04-2012, 19:10:02
Такой вопрос: в РСВ страховая часть теперь делится на две: обычную и с сумм, превышающих предельную величину базы, но, при формировании СЗВ по таким работникам, автоматически в ячейке "начислено на страховую часть трудовой пенсии" проставляется лимит в 81 920.
Должно ли быть именно так? или нужно в ручную тогда проставлять там всю начисленную сумму?
То есть в АДВ-6-2 в ячейке "итого по страхователю начислено взносов на страховую часть" должна быть сумма, как в строке 250 раздела 2 РСВ или сумма строк 250 и 252?:confused:

Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии указывается в размере суммы, начисленной с базы для начисления страховых взносов, но не более чем с предельно облагаемой. То есть в отчете за I квартал 2012 года взносы, начисленные с выплат работнику свыше 512 тыс. рублей (по ставке 10 процентов), в сведениях СЗВ и АДВ показывать не надо. Такой вывод следует из постановления Правления ПФР от 28 марта 2012 г. № 66н, а также анализа положений Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ и Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ

Рeдaкция
11-04-2012, 19:15:09
В раздел 1 РСВ по строке 145 нужно ставить суммы уплаченные за декабрь?
А суммы свыше задолженности за декабрь в строку 141?

Да, так и есть. В строку 145 вы вписываете долги за прошлый год, а текущие платежи указываете в строке 140 с расшифровкой по строкам 141-144

Рeдaкция
11-04-2012, 19:26:52
Взносы за декабрь оплачены в январе. Программа при формировании формы СЗВ-6-2 в графе 5(начислено) и графе 6 (уплачено), ставит равные суммы, хотя уплачено больше из-за взносов 2011. Как должно быть?

В сведениях персонифицированного учета уплата взносов отражается в том периоде, в котором она фактически имела место. То есть независимо от того, в каком месяце сами взносы были начислены. Взносы за декабрь вы уплатили в январе 2012 года. Значит, данные суммы вы должны включить в отчетность за I квартал 2012 года.

svetti
11-04-2012, 19:59:55
1С 8.2 релиз 2.0.34.11 сформировала ПФР, проверила программой
Чек-уфа от 05.04.12 - ошибок нет, предупреждения только по адресу...

Рeдaкция
11-04-2012, 20:11:04
В одном квартале прошло 2 договора гражданско-правового характера у одного человека. В какой форме отразить данные - СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2?

СЗВ-6-2. При этом, поскольку у этого человека в отчетном периоде получается несколько периодов работы, на него нужно заполнить несколько строк реестра.

nastasy
11-04-2012, 21:33:33
Сообщение от nastasy
В одном квартале прошло 2 договора гражданско-правового характера у одного человека. В какой форме отразить данные - СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2?


СЗВ-6-2. При этом, поскольку у этого человека в отчетном периоде получается несколько периодов работы, на него нужно заполнить несколько строк реестра.

Большое спасибо!
Я так и делаю (вернее 1С), а в Пенсионном считают иначе, исправляют.
Если Вас не затруднит, можно ссылку, откуда это следует?

Анни.89
12-04-2012, 00:01:06
У меня по РСВ-1 начислено на накоп. 8000, а перечислено 10000, переплата
2000, АДВ-6-2 гр 8 уплачено 10000.
Проверка пишет ошибка 30 присверке
АДВ и РСВ. В АВД 6-2 должно стоять
8000 уплачено, а куда я должна деть
переплату 2000, если в ПФ платежки на 10000 ру.

Dom1987
12-04-2012, 02:00:10
В одном квартале прошло 2 договора гражданско-правового характера у одного человека. В какой форме отразить данные - СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2?

Если сотрудник не находиться в декрете, то СЗВ 6-2, а если в декрете, но работал подоговору ГПХ, то включаем в СЗВ 6-1........но надо быть осторожными, поскольку к декретникам особый учет в части нологообложения

nastasy
12-04-2012, 12:05:03
Если сотрудник не находиться в декрете, то СЗВ 6-2, а если в декрете, но работал подоговору ГПХ, то включаем в СЗВ 6-1........но надо быть осторожными, поскольку к декретникам особый учет в части нологообложения

Спасибо. Это физ.лицо не является нашим сотрудником.
ПФ настаивает на СЗВ 6-1, т.к. у него получается два периода работы (два договора ГПХ). 1С формирует в СЗВ 6-2.
В итоге в пенсионном переформировывают мои пачки на свой лад.

Shaganeh
12-04-2012, 12:13:21
при заполнении рСВ-1 в программе pu_rsv версия от 05.04, если оплату за декабрь в январе поставить только в 145 строку и не ставить в 141, эта сумма не учитывается при расчете задолженности на конец квартала.
Видимо, все-таки строка 145 носит справочный характер, или программа неправильно считает?

lenaKl28
12-04-2012, 12:51:34
И у меня такая же "петрушка", сейчас буду звонить программистам в ПФ.
Я из Питера)

Я из Владивостока. вся страна на "ушах"... Сообщи пожалуйста, если что нового узнаешь.

vento_e_vita
12-04-2012, 13:08:08
У меня при выгрузке не бьет уплата по накопительной части АДВ6-2 и РСВ-1, в РСВ-1 ставит больше на 1200.
Предполагаю из-за того что в строке 100 (РСВ-1) стоит -1200 (пере плата была в прошлом периоде).
Почему не учитывает программа эту пере плату? И что делать? Так оставлять?
Проверочная программа вообще выдает фатальную ошибку (понимаю, что ее еще не обновили)

282828
12-04-2012, 13:13:39
где в рсв-1 показать уплату в тф омс за 2011 год?

evasik
12-04-2012, 13:50:59
Да, так и есть. В строку 145 вы вписываете долги за прошлый год, а текущие платежи указываете в строке 140 с расшифровкой по строкам 141-144

Объясните тогда почему в самой программе Spu_orb строка 145 называется не как в печатной форме РСВ-1 "За предыдущие расчетные периоды", а "В том числе за предыдущие расчетные периоды".

Мышка2
12-04-2012, 13:57:37
Подскажите пожалуйста:
1. По иностранцам временно пребывающим и временно проживающим СЗВ-6-2 или СЗВ-6-1 делать?
2. По каждому "виду" иностранцев отдельные сведения? (например если у меня и простые Россияне работают и вр.пребывающие и вр.проживающие иностранцы, то к АДВ-6-2 надо прицепить как минимум 3 шт. СЗВ-6-2?) Я правильно понимаю?
3. В случае отпуска без сохранения з/пл в СЗВ-6-1 какой код указывать? НЕОПЛ. или АДМИНИСТР. ???? Раньше указывала АДМИНИСТР., а теперь?

mirinda
12-04-2012, 14:00:55
282828 все что относится к ТФОМС нужно включать в графу по ФФОМС.

Карьеристка
12-04-2012, 14:08:14
Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии указывается в размере суммы, начисленной с базы для начисления страховых взносов, но не более чем с предельно облагаемой. То есть в отчете за I квартал 2012 года взносы, начисленные с выплат работнику свыше 512 тыс. рублей (по ставке 10 процентов), в сведениях СЗВ и АДВ показывать не надо. Такой вывод следует из постановления Правления ПФР от 28 марта 2012 г. № 66н, а также анализа положений Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ и Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ

:eek::eek::eek: Но тгда ведь АДВ и РСВ не пойдут!!!!!

mari1408
12-04-2012, 14:15:49
у меня тож самое, почитайте ответ здесь

http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=72006&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=forum

Рeдaкция
12-04-2012, 14:47:20
при заполнении рСВ-1 в программе pu_rsv версия от 05.04, если оплату за декабрь в январе поставить только в 145 строку и не ставить в 141, эта сумма не учитывается при расчете задолженности на конец квартала.
Видимо, все-таки строка 145 носит справочный характер, или программа неправильно считает?

Общую сумму платежей в ПФР, которые вы перечислили в I квартале, вы вписываете в сроку 140 раздела 1. А далее расшифровываете ее:
– по месяцам квартала (строки 141-143);
– за весь квартал (строка 144);
– за прошлые расчетные периоды (строка 145).
При этом остаток взносов к уплате на конец квартала определяется как разница показателей по строкам 130 и 140. То есть показатель по строке 145 входит в строку 140.

Рeдaкция
12-04-2012, 15:25:17
Сообщение от nastasy
В одном квартале прошло 2 договора гражданско-правового характера у одного человека. В какой форме отразить данные - СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2?



Большое спасибо!
Я так и делаю (вернее 1С), а в Пенсионном считают иначе, исправляют.
Если Вас не затруднит, можно ссылку, откуда это следует?

Это следует из памятки страхователю о порядке оформления и представления индивидуальных сведений, которая размещена на сайте ПФР. В ней сказано, что если застрахованное лицо в течение отчетного периода увольнялось и принималось на работу, на него заполняется несколько строк реестра формы СЗВ-6-2

Shaganeh
12-04-2012, 15:32:10
Общую сумму платежей в ПФР, которые вы перечислили в I квартале, вы вписываете в сроку 140 раздела 1. А далее расшифровываете ее:
– по месяцам квартала (строки 141-143);
– за весь квартал (строка 144);
– за прошлые расчетные периоды (строка 145).
При этом остаток взносов к уплате на конец квартала определяется как разница показателей по строкам 130 и 140. То есть показатель по строке 145 входит в строку 140.

Спасибо, но вот сделала, как вы сказали. И программа проверкиCheck-ufa выдает ошибку при сравнении РСВ-1 и АДВ-6-2, тк она сравнивает 144 строку и сумму уплаты в АДВ-6-2, а не 140 с АДВ-6-2.

Павлушенко Марина
12-04-2012, 15:36:18
Дорогие коллеги! С 9 по 13 апреля вы можете задавать свои вопросы по заполнению новой формы РСВ-1 и персонифицированной отчетности экспертам журнала «Главбух».
В сроку 100 нужно переносить остаки с предыдущего отчета за 2011год в рублях. А как быть если у меня остатки на 01.01.12г по оборотно сальдовой ведомости с копейками. Как выйти на правильные остатки с копейками на конец кварталат.е. строка 150.?

Рeдaкция
12-04-2012, 15:39:02
Спасибо, но вот сделала, как вы сказали. И программа проверкиCheck-ufa выдает ошибку при сравнении РСВ-1 и АДВ-6-2, тк она сравнивает 144 строку и сумму уплаты в АДВ-6-2, а не 140 с АДВ-6-2.

У вас строки 144 и 140 должны быть равны

yabux
12-04-2012, 15:49:10
Добрый день!
В АДВ-6-2 "итого п срахователю" округляет данные, что приводит к расхождению с РСВ. Как это можно исправить?

MarinaLip
12-04-2012, 15:58:13
Общую сумму платежей в ПФР, которые вы перечислили в I квартале, вы вписываете в сроку 140 раздела 1. А далее расшифровываете ее:
– по месяцам квартала (строки 141-143);
– за весь квартал (строка 144);
– за прошлые расчетные периоды (строка 145).
При этом остаток взносов к уплате на конец квартала определяется как разница показателей по строкам 130 и 140. То есть показатель по строке 145 входит в строку 140.

А потом :

У вас строки 144 и 140 должны быть равны

Я не пойму как они будут равны, если мы например за 2011 год только в марте заплатили?

B1onde
12-04-2012, 16:06:36
MarinaLip ну и что) вы хоть за весь 2011 год в марте заплатите, строки 144 и 140 будут равны в 1м квартале.

С.А.31
12-04-2012, 16:11:11
MarinaLip, посмотрите на Клерке образец заполнения http://www.klerk.ru/buh/articles/271019/ Мне тоже кажется, что строка 145 справочная, возможно ошибаюсь.

MarinaLip
12-04-2012, 16:19:54
MarinaLip ну и что) вы хоть за весь 2011 год в марте заплатите, строки 144 и 140 будут равны в 1м квартале.

Я просто не пойму почему тогда редакция пишет, что
То есть показатель по строке 145 входит в строку 140.

Рeдaкция
12-04-2012, 16:20:50
А потом :


Я не пойму как они будут равны, если мы например за 2011 год только в марте заплатили?

По строкам 141, 142, 143 отражаются суммы платежей по страховым взносам, уплаченные в соответствующих месяцах отчетного периода. То есть мартовский платеж за 2011 год попадет как в строку 143 (а следом и в строку 144), так и в строку 145. А последние три месяца расчетного периода (строка 144) в отчете за I квартал совпадают со строкой 140 (уплачено с начала года). А строка 145 по сути справочная

Shaganeh
12-04-2012, 16:21:59
упс. вижу ответ редакции.

MarinaLip
12-04-2012, 16:30:21
Рeдaкция спасибо

nestleshka2010
12-04-2012, 16:57:52
Я не пойму, если остаток страх.взносов, подлежащих уплате на конец отчетного периода вылезают копейки,как это показать в сзв/адв???? кому-то показать что я не заплатила 30 копеек??? или как это все отражается.... И как же не показывать сумму,на кот.начисляется страховая часть (10%) если тогда АДВ с РСВ не пойдет???

Olga2203
12-04-2012, 19:20:40
Отражать ли в СЭВ 10 % взносов ? АДВ-6 и РСВ на совпадают?

Рeдaкция
12-04-2012, 19:38:29
Отражать ли в СЭВ 10 % взносов ? АДВ-6 и РСВ на совпадают?

Нет, отражать 10% не нужно. То есть АДВ-6 и РСВ совпадать в этой части не будут.

Рeдaкция
12-04-2012, 19:41:36
Подскажите пожалуйста:
1. По иностранцам временно пребывающим и временно проживающим СЗВ-6-2 или СЗВ-6-1 делать?
2. По каждому "виду" иностранцев отдельные сведения? (например если у меня и простые Россияне работают и вр.пребывающие и вр.проживающие иностранцы, то к АДВ-6-2 надо прицепить как минимум 3 шт. СЗВ-6-2?) Я правильно понимаю?
3. В случае отпуска без сохранения з/пл в СЗВ-6-1 какой код указывать? НЕОПЛ. или АДМИНИСТР. ???? Раньше указывала АДМИНИСТР., а теперь?

Индивидуальные сведения придется подать на тех иностранных работников, которые зарегистрированы в соответствии с законодательством в системе обязательного пенсионного страхования (имеют страховое свидетельство) и за которых работодатель уплачивает страховые взносы в ПФР. С 1 января 2012 года в системе обязательного пенсионного страхования регистрируются иностранные граждане, имеющие статус временно и постоянно проживающих на территории РФ, а также те временно пребывающие в России иностранцы, с которыми заключен трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее 6 месяцев.
При этом индивидуальные сведения на них оформляют в том же порядке, что и на «обычных» работников. Но учтите: в сведения за I квартал 2012 года надо вписывать новые коды. К примеру, для иностранцев коды специальные, они начинаются на ВЖ — для временно проживающих и ВП — для временно пребывающих. Например, если иностранцы работают в компании на общем режиме без льгот, то надо будет поставить код ВЖНР и ВПНР.

Рeдaкция
12-04-2012, 19:49:43
В связи с изменениями 2011 г. федерального закона № 212-ФЗ ИП попадает под льготы (ОКВЭД 60.23), но в нашем регионе (Московская обл.) эта деятельность попадает под ЕНВД. Имеет ли право ИП применяющий УСН и ЕНВД на льготы?

Компания, применяющая УСН, основным видом экономической деятельности которого является деятельность, переведенная на ЕНВД, поименованная в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона N 212-ФЗ, вправе уплачивать страховые взносы по пониженному тарифу при соблюдении условия о доле доходов по этому виду деятельности. В этом заверили представители Минздравсоцразвития России в письме от 14 июня 2011 г. № 2010-19.
А в другом своем письме, от 14 июня 2011 г. № 2011-19, те же чиновники подчеркнули, что льгота действует в отношении выплат в пользу всех работников – занятых как в «упрощенной», так и во «вмененной» деятельности.

Рeдaкция
12-04-2012, 20:03:35
У меня по РСВ-1 начислено на накоп. 8000, а перечислено 10000, переплата
2000, АДВ-6-2 гр 8 уплачено 10000.
Проверка пишет ошибка 30 присверке
АДВ и РСВ. В АВД 6-2 должно стоять
8000 уплачено, а куда я должна деть
переплату 2000, если в ПФ платежки на 10000 ру.

Отражать переплату в сведениях персонифицированного учета не нужно.

I__B
12-04-2012, 21:59:54
3. В случае отпуска без сохранения з/пл в СЗВ-6-1 какой код указывать? НЕОПЛ. или АДМИНИСТР. ???? Раньше указывала АДМИНИСТР., а теперь?

Присоединяюсь к вопросу.

Pilesch
12-04-2012, 22:36:52
Отражать переплату в сведениях персонифицированного учета не нужно.

Как это не нужно? В АДВ мы должны указывать фактически уплаченные суммы за отчетный период. Получится в СЗВ и АДВ что уплачено больше, чем начислено, это нормально.

nestleshka2010
13-04-2012, 10:21:20
почему редакция не всем отвечает???

Рeдaкция
13-04-2012, 11:07:27
Добрый день!!! Подскажите, если работник с 1 марта по 31 марта находился в отпуске без сохранения содержания, то как это отобразить в доп.сведениях по персу- АДМИСТ. или НЕОПЛАЧ.?

Код НЕОПЛ введен постановлением Правления ПФР от 28 марта 2012 г. № 66п. Им обозначают отпуск без сохранения заработной платы, время простоя по вине работника, неоплачиваемые периоды отстранения от работы (недопущения к работе) и т.д, кроме периодов с кодами ДЛДЕТИ и ЧАЭС. Вместе с тем сохранен и код АДМИНИСТР (отпуск без сохранения содержания). По нашему мнению, период обычного отпуска без сохранения зарплаты (ст. 128 Трудового кодекса РФ) нужно отражать по-старому, то есть с кодом АДМИНИСТР, а остальные неоплачиваемые периоды (ст. 76, 157, 165, 262, 335, 414 кодекса) — с кодом НЕОПЛ.

nadinka)
13-04-2012, 11:21:22
Добрый день, взносы за март еще не платила, вот допустим, в строке 150 у меня к уплате 14 495,16.....если округлять в меньшую сторону, тогда уплатить нужно 14 495.....а куда девать эти 16 копеек??? И как эти 16 копеек отражать в АДВ и СЗВ?? Как долг????..........Спасибо!

nestleshka2010
13-04-2012, 11:32:37
Добрый день, взносы за март еще не платила, вот допустим, в строке 150 у меня к уплате 14 495,16.....если округлять в меньшую сторону, тогда уплатить нужно 14 495.....а куда девать эти 16 копеек??? И как эти 16 копеек отражать в АДВ и СЗВ?? Как долг????..........Спасибо!

Я тоже присоединяюсь к вопросу!!!!!! и как этот долг в копейки показывать по людям???

nadinka)
13-04-2012, 11:44:43
nestleshka2010 надеюсь хоть кто-нибудь нам ответит))))

nestleshka2010
13-04-2012, 11:46:07
nestleshka2010 надеюсь хоть кто-нибудь нам ответит))))

И не говорите...что ж такое то?!))))

Рeдaкция
13-04-2012, 11:55:01
Добрый день, взносы за март еще не платила, вот допустим, в строке 150 у меня к уплате 14 495,16.....если округлять в меньшую сторону, тогда уплатить нужно 14 495.....а куда девать эти 16 копеек??? И как эти 16 копеек отражать в АДВ и СЗВ?? Как долг????..........Спасибо!

Вы можете округлить и в большую сторону

Рeдaкция
13-04-2012, 11:56:39
Как это не нужно? В АДВ мы должны указывать фактически уплаченные суммы за отчетный период. Получится в СЗВ и АДВ что уплачено больше, чем начислено, это нормально.

При подсчете значений, которые вы вносите в графы "уплачено", суммы излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов не учитываются (п. 69, 71 Инструкции, утвержденной постановлением Правления ПФ РФ от 31 июля 2006 г. № 192п).
Дело в том, что по мнению сотрудников Пенсионного фонда РФ, переплаты страховых взносов по конкретному работнику не может быть в принципе. Если же переплата взносов возникла в целом по компании, то вам следует обратиться в свое отделение ПФР с заявлением о зачете переплаты в счет будущих платежей либо о ее возврате на расчетный счет.

Рeдaкция
13-04-2012, 12:17:34
Подскажите пожалуйста, у нас в компании работают одни белорусы. Какие формы нужно подать на них за 1 квартал. Страховые на них оформлены, для этого подавала форму АДВ-6-1. Заполнила формы РСВ-1, АДВ-6-2 и СЗВ-6-2. Прочитала на вашем сайте, что организация должна направить данные о стаже, заработке, доходах и начисленных страховых взносах иностранца (по форме СЗВ-3).
так ли это?

Нет, форму СЗВ-3 заполнять не нужно. Форма Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных взносах в ПФР застрахованного лица (СЗВ-3) представлялась за период с 01.01.2001 по 31.12.2001, а также в 2002 году о застрахованных лицах, выходящих на пенсию в 2002 году.

MarinaLip
13-04-2012, 12:21:10
Сотрудника приняли на работу 19.03.2012.
за январь-февраль заплатили страз взносы, за март не перечисляли.
В сзв-6-2 в уплачено, сотруднику который принят 19.03 тоже стоит часть уплачено.
Так правильно?

Рeдaкция
13-04-2012, 12:31:25
Сотрудника приняли на работу 19.03.2012.
за январь-февраль заплатили страз взносы, за март не перечисляли.
В сзв-6-2 в уплачено, сотруднику который принят 19.03 тоже стоит часть уплачено.
Так правильно?

Платежи за последний месяц отчетного периода, которые прошли в следующем месяце, не войдут в уплаченные суммы.

MarinaLip
13-04-2012, 12:35:01
Платежи за последний месяц отчетного периода, которые прошли в следующем месяце, не войдут в уплаченные суммы.

Это я понимаю прекрасно.
Просто вопрос видимо не правильно поставила,
Вот так:
Сотрудник принят на работу 19 марта 2012, в сзв-6-2 в сумму уплачено у него тоже стоит уплачено, но не полностью понятное дело. Это правильно?
принят в марте, заплатим в апреле страховые, а у него уже часть оплачено стоит.

Мышка2
13-04-2012, 12:56:23
Какой код ставить в СЗВ-6-1, если человек в марте был на больничном и продолжает там находиться по сей день? Т.е. он позвонил, сказал, что сломал ногу, но больничного я не видела, соответственно его не рассчитывала, в табеле стоит код НН (отсутствие по невыясненной причине).

Рeдaкция
13-04-2012, 13:51:13
Это я понимаю прекрасно.
Просто вопрос видимо не правильно поставила,
Вот так:
Сотрудник принят на работу 19 марта 2012, в сзв-6-2 в сумму уплачено у него тоже стоит уплачено, но не полностью понятное дело. Это правильно?
принят в марте, заплатим в апреле страховые, а у него уже часть оплачено стоит.

а какая сумма у него стоит в "оплачено"?

MarinaLip
13-04-2012, 13:54:30
а какая сумма у него стоит в "оплачено"?

в "уплачено" :) стоит часть суммы "начислено"

Рeдaкция
13-04-2012, 14:03:50
в "уплачено" :) стоит часть суммы "начислено"

а можно на цифрах?

MarinaLip
13-04-2012, 14:11:23
а можно на цифрах?

по сотруднику кот. принят 19.03.2012:
страх. начислено - 1523,81 уплачено - 780,09
накопит. начислено - 571,43 уплачено - 292,52
А есть сотрудница уволена 09.01.12 (зп. в январе не было)
начислено - пусто, уплачено - сумма за 2011г. (тк.к перечислили только в марте 2012).

nestleshka2010
13-04-2012, 14:25:35
Вы можете округлить и в большую сторону

Как в большую если по математическим округлениям получается минус эти 16 копеек??? И потом, это уже заплачено! т.е. заплачено меньше на какие-то там копейки..Уже так...Что с этим делать то??

Рeдaкция
13-04-2012, 14:27:48
по сотруднику кот. принят 19.03.2012:
страх. начислено - 1523,81 уплачено - 780,09
накопит. начислено - 571,43 уплачено - 292,52
А есть сотрудница уволена 09.01.12 (зп. в январе не было)
начислено - пусто, уплачено - сумма за 2011г. (тк.к перечислили только в марте 2012).

Если сотрудник пришел на работу только в марте, когда же вы успели перечислить по нему страховые взносы?

MarinaLip
13-04-2012, 14:34:23
Если сотрудник пришел на работу только в марте, когда же вы успели перечислить по нему страховые взносы?

вот я уже написала о том выше, что не перчисляли, формирую когда ему ставит программа в уплачена,
вопрос - это не правильно, надо руками все переправить?

Рeдaкция
13-04-2012, 14:42:44
Как в большую если по математическим округлениям получается минус эти 16 копеек??? И потом, это уже заплачено! т.е. заплачено меньше на какие-то там копейки..Уже так...Что с этим делать то??

Судя по вопросу еще не заплачено. И потом взносы за март, перечисленные в апреле, в отчетность за I квартал все равно не попадут.

Рeдaкция
13-04-2012, 14:44:08
вот я уже написала о том выше, что не перчисляли, формирую когда ему ставит программа в уплачена,
вопрос - это не правильно, надо руками все переправить?

В отчете за I квартал по этому сотруднику вы должны показать только начисления

iev68
13-04-2012, 14:46:01
Подскажите пожалуйста, ранее сотрудники которые, в течении отчетного квартала находились на больничном листе, при отчете попадали в форму СЗВ-6-1 с дополнительными сведениями как ВРНЕТРУД. В этом году в отчетности за 1 кв.столкнулась с тем, что данные сотрудники попадают в форму СЗВ-6-2 и период болезни никак не выделяется. Это правильно?
Или в программе допущена ошибка?

muzezya
13-04-2012, 15:01:31
Добрый день! Возник такой вопрос. Какой формой в перс учете оформляется сотрудница, которая находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет? И вообще надо ли на нее подавать сведения? В СЗВ-6-2, нет вариантов для таких сотрудников ДЛДЕТИ, там только Наем/Работник, ВрПребывающие/Наем/Работник,ВрПроживающие/Наем/Работник????

Рeдaкция
13-04-2012, 15:04:55
Подскажите пожалуйста, ранее сотрудники которые, в течении отчетного квартала находились на больничном листе, при отчете попадали в форму СЗВ-6-1 с дополнительными сведениями как ВРНЕТРУД. В этом году в отчетности за 1 кв.столкнулась с тем, что данные сотрудники попадают в форму СЗВ-6-2 и период болезни никак не выделяется. Это правильно?
Или в программе допущена ошибка?

Нет, периоды болезни по-прежнему нужно показывать отдельно.

Рeдaкция
13-04-2012, 15:14:32
Добрый день! Возник такой вопрос. Какой формой в перс учете оформляется сотрудница, которая находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет? И вообще надо ли на нее подавать сведения? В СЗВ-6-2, нет вариантов для таких сотрудников ДЛДЕТИ, там только Наем/Работник, ВрПребывающие/Наем/Работник,ВрПроживающие/Наем/Работник????

Надо. На нее вы заполняете форму СЗВ-6-1 с кодом ДЕТИ (если возраст ребенка до 1,5 лет) или ДЛДЕТИ (если возраст от 1,5 до 3 лет)

Рeдaкция
13-04-2012, 15:43:25
Какой код ставить в СЗВ-6-1, если человек в марте был на больничном и продолжает там находиться по сей день? Т.е. он позвонил, сказал, что сломал ногу, но больничного я не видела, соответственно его не рассчитывала, в табеле стоит код НН (отсутствие по невыясненной причине).

Тут три варианта
1. Отчетность нужно представить не позднее 15 мая, так что можно просто подождать.
2. Если первый вариант не подходит, выясните точную причину неявки (скажем, попросите прислать копию открытого больничного листа) и поставьте ВРНЕТРУД.
3. Подайте сведения с кодом НЕОПЛ, а после того, как работник принесет больничный, скорректируйте отчетность.

Няша)
13-04-2012, 15:56:50
Добрый день.
Выдает вот такую ошибку.
Ошибка в 4-м блоке <СведенияОбИсходныхСведениях>. Так как <ТипСтрокиОсведениях> = "ПО СТРАХОВАТЕЛЮ", то элемент <Уплачено> блока <СуммаВзносовНаНакопительную> должен быть указан в рублях (без копеек), а указано: 18381.60
Нужно указывать в рублях и копейках или только в руб РСВ-1 и перс.учет?
спасибо

opros
13-04-2012, 16:21:11
Дорогие коллеги! С 9 по 13 апреля вы можете задавать свои вопросы по заполнению новой формы РСВ-1 и персонифицированной отчетности экспертам журнала «Главбух».

Я хотела бы задать свой вопрос. У меня в 2011 году образовалась задолженность из-за округления(я не округляла суммы к уплате) Сотрудник ПФР сказал что у меня задолженность по каждому фонду по 1 рублю. И сказал что нужно перечислить в страх часть 0.04 копейки, накопительная часть 0,02 копейки, ФФОМС 0,18 копеек, ТФОМС 0,34 копейки.Я все эти платежи перечислила 12.01.2012г. Объясните в какую графу нужно записать эти платежи в РСВ и нужно ли в СЗВ показывать эти копейки как задолженность?

muzezya
13-04-2012, 16:28:05
Надо. На нее вы заполняете форму СЗВ-6-1 с кодом ДЕТИ (если возраст ребенка до 1,5 лет) или ДЛДЕТИ (если возраст от 1,5 до 3 лет)

В форме СЗВ-6-1 такая же ситуация, нет такой категории застрахованного лица!!! Что делать? Программа обновлена..

B1onde
13-04-2012, 16:37:02
Сотрудники ПФР в частных разъяснениях советуют остатки по ТФОМС суммировать с ФФОМС. Но автоматически зачет между этими платежами не производится. Поэтому, если у вас есть переплата по взносам в ТФОМС на 1 января, нужно либо написать заявление на зачет в счет платежей в ФФОМС или на возврат.
У меня вопрос) Остатки ТФОМС на 01.01.2012 ссумируем с ФФОМС, а оплату тоже суммируем? А если оплата по ТФОМСу была больше задолженности, её в полном объёме суммировать? Или суммируем (если суммируем) ту оплату, которая только покрывает задолженность, а остальную пишем с письмецом на возврат? :(*

P.S. я 5 раза написала слово суммировать?)

RollyPolly
13-04-2012, 16:38:50
В форме СЗВ-6-1 такая же ситуация, нет такой категории застрахованного лица!!! Что делать? Программа обновлена..

Вряд ли последняя версия у вас стоит.
У меня 1C ЗУП по сотруднице проставила
01.01.2012 - 19.03.2012 ДЕТИ
20.03.2012 - 31.03.2012 ДЛДЕТИ

(ребенку исполнилось 1,5 года 19 марта)

Рeдaкция
13-04-2012, 16:48:33
Дорогие коллеги! С 9 по 13 апреля вы можете задавать свои вопросы по заполнению новой формы РСВ-1 и персонифицированной отчетности экспертам журнала «Главбух».

Я хотела бы задать свой вопрос. У меня в 2011 году образовалась задолженность из-за округления(я не округляла суммы к уплате) Сотрудник ПФР сказал что у меня задолженность по каждому фонду по 1 рублю. И сказал что нужно перечислить в страх часть 0.04 копейки, накопительная часть 0,02 копейки, ФФОМС 0,18 копеек, ТФОМС 0,34 копейки.Я все эти платежи перечислила 12.01.2012г. Объясните в какую графу нужно записать эти платежи в РСВ и нужно ли в СЗВ показывать эти копейки как задолженность?

И в РСВ-1, и в СЗВ вы эти копейки просто покажете в составе уплаченных сумм. То есть в РСВ это будет строка 141.
При этом учтите, что уплата по СЗВ в текущем квартале не должна превышать сумму задолженности на начало плюс то, что начислено за квартал. Для I квартала берем сумму задолженности по строке 100 РСВ-1 + начислено по строке 114. Если уплатили в январе-марте больше чем сумма этих строк, то отражаем переплату только в строке 150 РСВ-1, а в персонотчетности не показываем.

muzezya
13-04-2012, 16:52:32
Вряд ли последняя версия у вас стоит.
У меня 1C ЗУП по сотруднице проставила
01.01.2012 - 19.03.2012 ДЕТИ
20.03.2012 - 31.03.2012 ДЛДЕТИ

(ребенку исполнилось 1,5 года 19 марта)

А скажите, пожалуйста, у Вас какая версия????

RollyPolly
13-04-2012, 17:07:40
А скажите, пожалуйста, у Вас какая версия????

2.5.49.1
На прошлой неделе вроде вышла, или в начале этой

Рeдaкция
13-04-2012, 17:09:39
У меня вопрос) Остатки ТФОМС на 01.01.2012 ссумируем с ФФОМС, а оплату тоже суммируем? А если оплата по ТФОМСу была больше задолженности, её в полном объёме суммировать? Или суммируем (если суммируем) ту оплату, которая только покрывает задолженность, а остальную пишем с письмецом на возврат? :(*

P.S. я 5 раза написала слово суммировать?)

Суммируем и остатки, и оплату (в полной сумме). По крайней мере, пока не будет каких-либо иных указаний от ПФР

B1onde
13-04-2012, 17:15:54
Суммируем и остатки, и оплату (в полной сумме). По крайней мере, пока не будет каких-либо иных указаний от ПФР
Спасибо за ответ! Пульнула отчёт именно так, посмотрим)

Alessandre
13-04-2012, 18:11:45
Столько вопросов накопилось:
1.не могу понять про заполнение строки 145. Если мы в январе заплатили за октябрь, а в марте за ноябрь 2011 года, я эти суммы должна указать в 141 и 143 строке соответственно? и общую сумму этой уплаты за 2011 год в 145 строке и соответственно всего уплачено, вместе со 145 строкой в 140? Что-то я совсем запуталась!:confused:
2.У нас работает иностранец, который в прошлом году получил вид на жительство, его суммы в рсв-1 относить как к иностранцу (например, строка 203), или к строкам 201/202 относить?
3.Также работает у нас один инвалид. Суммы по нему отражать только в разделе 3.1? Или во 2-ом разделе его суммы тоже надо показать? И еще, где по инвалиду показывать сумму, превышающую предельную величину базу для начисления страх.взносов (т.е. то, что свыше 512 000)?
4.В 5 разделе старого отчета "Сведения о состоянии задолженности (переплаты) на обязательное пенсионное страхование, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 2009 года" есть суммы, в новом отчете их надо где-то указывать?

Рeдaкция
13-04-2012, 19:13:09
Столько вопросов накопилось:
1.не могу понять про заполнение строки 145. Если мы в январе заплатили за октябрь, а в марте за ноябрь 2011 года, я эти суммы должна указать в 141 и 143 строке соответственно? и общую сумму этой уплаты за 2011 год в 145 строке и соответственно всего уплачено, вместе со 145 строкой в 140? Что-то я совсем запуталась!:confused:
2.У нас работает иностранец, который в прошлом году получил вид на жительство, его суммы в рсв-1 относить как к иностранцу (например, строка 203), или к строкам 201/202 относить?
3.Также работает у нас один инвалид. Суммы по нему отражать только в разделе 3.1? Или во 2-ом разделе его суммы тоже надо показать? И еще, где по инвалиду показывать сумму, превышающую предельную величину базу для начисления страх.взносов (т.е. то, что свыше 512 000)?
4.В 5 разделе старого отчета "Сведения о состоянии задолженности (переплаты) на обязательное пенсионное страхование, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 2009 года" есть суммы, в новом отчете их надо где-то указывать?

1) Строка 145 справочная, значение по ней входит в строку 140. То есть, если вы в январе заплатили за октябрь, а в марте за ноябрь 2011 года, эти суммы вы указываете в строках 141 и 143 строке соответственно, а общую сумму справочно в строке 145.
2) Доходы иностранных граждан, временно проживающих или пребывающих в РФ, нужно указывать по строке 203. Дело в том, что их возраст значения не имеет, платить с их доходов взносы нужно только на страховую часть. Ваш сотрудник получил вид на жительство, то есть является постоянно проживающим. Значит, выплаты по нему нужно показывать по строкам 201 или 202.
3) Выплаты инвалидам облагаются взносами по льготным ставкам и только в пределах облагаемой базы в 512 000 руб. По ним вы заполняете раздел 3.1, а также отдельный раздел 2. То есть нужно заполнить несколько разделов 2: свой для каждого тарифа.
4) Сведения из прежнего раздела 5 в новом отчете указывать не нужно.

Ulyanka1
13-04-2012, 20:04:54
Добрый день! Подскажите, пжлст. Есть несколько работников, по ним база превысила 512000. Получается по взносу начислено в СЗВ - 112640, а оплачено в реальности больше (на 10 процентов превышения). Каким образом формировать уплачено по страховой части в АДВ 6-2 ? Как РСВ в части уплачено по страховой части будет соответствовать АДВ-6-2 ?

muzezya
16-04-2012, 09:24:39
2.5.49.1
На прошлой неделе вроде вышла, или в начале этой

Здравствуйте! А скажите, пожалуйста, в старой версии, Вы тоже могли выбрать ДЕТИ или ДЛДЕТИ???

Рeдaкция
16-04-2012, 12:37:05
Добрый день! Подскажите, пжлст. Есть несколько работников, по ним база превысила 512000. Получается по взносу начислено в СЗВ - 112640, а оплачено в реальности больше (на 10 процентов превышения). Каким образом формировать уплачено по страховой части в АДВ 6-2 ? Как РСВ в части уплачено по страховой части будет соответствовать АДВ-6-2 ?

В отчете за I квартал 2012 года взносы, начисленные с выплат работнику свыше 512 тыс. рублей (то есть по ставке 10 процентов), в сведениях СЗВ и АДВ показывать не надо. Оплаченные взносы также отражают лишь те, которые начислены на зарплату до 512 тыс. рублей.