Читать свежий номер 17 Подписаться
Добрый день, Светлана! Вы как специалист и эксперт по НДС ВЭД-помогите, пожалуйста (больше не у кого спросить). У нас такая ситуация, товар куплен в Германии и отгружен в РБелоруссию, без завоза на территорию РФ. С/Ф выписали с 0% Белорусам. Включать ли эту базу в декларацию по НДС? они (Белорусы)не платят НДС, т.к. это не реализация с РФ.