Оплатили пени по налогам в ИФНС 15 13.02.19. До сих пор не появились в карточке расчетов с бюджетом. В личном кабинете налогоплательщика тоже посмотрела - пусто.
На невыясненых тоже нет. Дозвонилась...
Тип контента: Posts; Пользователь: BuhBuratino; Ключевые слова:
Оплатили пени по налогам в ИФНС 15 13.02.19. До сих пор не появились в карточке расчетов с бюджетом. В личном кабинете налогоплательщика тоже посмотрела - пусто.
На невыясненых тоже нет. Дозвонилась...
Здравствуйте.
Ситуация такая. Продаем товар. Договор поставки в Евро. Расчеты в рублях по курсу на дату. По итогам взаиморасчетов в рублях - сальдо из за курсовых разниц.
Как правильно отразить это...
Уважаемые форумчане.
Правильно ли я понимаю, что если сертификаты подписи отчетности сделаны на генерального директора, в платежках тоже только его подпись, в первичке тоже самое, то...
Здравствуйте уважаемые формумчане.
Ведется ли у вас на фирме воинский учет? Кто его ведет? И вообще, ответственны ли бухгалтера за воинский учет?
За нарушение порядка ведения воинского учета...
ыв
А как же исчерпывающий перечень лиц, которые могут участвовать или присутствовать при допросе, в НК РФ не установлен: в Письмах ФНС России от 31.12.2013 N ЕД-4-2/23706@ и от 30.10.2012 N АС-3-2/3920@...
..................
.............
Добрый день уважаемые формучане.
У нас сложилась такая ситуация. Хотим купить программное обеспечение за границей (не страны таможенного союза), а потом продать часть из них в России. Подскажите...
Здравствуйте!
Интересует как это технически сделать. В учетной политике организации в 1С есть галка - формировать. Но там же нельзя настроить например момент, когда долг становится сомнительным....
Здравствуйте.
Нет, ПБУ 18 не применяем.
Спасибо за совет, сейчас попробую все это проделать.
На счете 68.04.2 висит сумма - все разницы между НУ и БУ, образовавшиеся в прошлом квартале. Счет не закрывается. Как его правильно закрыть.
Каким документом в 1С 8.2 можно это сделать (именно частичное принятие к вычету суммы)?
Спасибо, ознакомилась.
Есть заявление о ввозе товаров и уплате НДС с отметкой налоговой. Как это отразить в 1С?
В каком документе оговорена такая возможность?
По итогам квартала получается НДС к уплате. Если учесть в этом квартале полученные нами с запозданием документы прежних периодов, по итогам квартала получается НДС к возмещению. Можно ли принять к...
Что, никто не знает?
У меня в программе формирование записи книги покупок осуществляется при отметке галочки - отразить в книге покупок. Как картинке...
Есть в 1с документ: "поступление товаров и услуг". Он проведен прежним периодом. Как текущим периодом провести счет фактуру?
Подскажите технически, как это сделать в 1с.
Как исправить?
Добрый день уважаемые форумчане.
ТОРГ 12 по товарам поступила в срок, я ее провела. Галочку отразить счет фактуру в книге покупок в 1С не ставила, поскольку счет-фактуру нам не привезли. После...
Добрый день, уважаемые форумчане. Очень прошу подскажите мне, кто разбирается в данном вопросе. Я знаю что НДС, уплаченный белорусским поставщикам можно отражать в общей декларации по НДС при расчете...
Добрый день, уважаемые форумчане. Очень прошу подскажите мне, кто разбирается в данном вопросе. Я знаю что НДС, уплаченный белорусским поставщикам можно отражать в общей декларации по НДС при расчете...